为深入贯彻中央及省委审计委员会会议精神,切实加强党对审计工作的领导,更好发挥内部审计的监督作用,推进我院各项事业高质量发展,2021年1月14,经院党委研究决定,成立中共井冈山大学附属医院委员会审计委员会,审计委员会是院党委的议事协调机构,接受院党委的领导。由主要领导任主任,其他院党委委员任副主任,相关职能科室负责人任委员。审计委员会下设办公室,办公室设在审计科,由审计科负责人兼任办公室主任,负责处理审计委员会日常工作。
审计委员会主要负责医院审计领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是研究提出并组织实施在医院审计领域坚持党的领导、加强党的建设政策措施,审定医院审计监督重大决策,审议年度医院预算执行和财务收支情况等审计报告,审议医院审计发展规划、年度审计计划、审计结果运用、审计整改等重大事项。
审计委员会的成立,有利于加强党对审计工作的集中领导,有利于进一步在全院上下统一思想,提高政治站位,深刻认识新形势下加强内部审计工作的重要性和必要性;有利于进一步完善医院内部审计工作机制,提高内审工作权威性;有利于进一步强化审计结果的运用,提升内部审计监督实效;医院内审部门,也将借此契机,加强内审队伍建设和业务素质提升,切实发挥“看门人”、“风险预警机”的作用。